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    2. 甘肅省地震局2018年度部門決算情況說明

      發布時間:2019-08-13 17:14:53  作者:本站編輯  來源:發財處  瀏覽次數:971

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      甘肅省地震局實行中國地震局和甘肅省人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制。根據甘肅省人民政府授權承擔本行政區域內防震減災行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。

      甘肅省地震局的主要職責是:1.根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查和管理甘肅省防震減災工作,負責擬定有關防震減災工作方針、政策,起草地方性防震減災法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。2.組織編制甘肅省防震減災規劃和計劃并組織實施;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。3.負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全省地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全省地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全省地震重點監視防御區和地震重點危險區的震情跟蹤;對市(州)、縣(市、區)地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震監測環境.4.會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。5.承擔甘肅省人民政府抗震救災指揮機構和甘肅省人民政府防震減災領導小組辦事機構的職能;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定和組織實施地震災區重建規劃。6.同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;會同有關部門組建和培訓省地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區地震應急救援物資儲備系統。7.組織開展水庫地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。8.承擔全省防震減災行政執法、行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。9.推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。10.領導下屬單位;指導市(州)、縣(市、區)防震減災工作。11.承擔中國地震局和甘肅省人民政府交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      我局內設機關10個處室、10個事業單位,6個中心地震臺站。

      10個機關處室包括:辦公室(政策法規處)、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、震害防御處(市縣工作處)、應急救援處、科學技術處(外事辦公室)、紀檢監察審計處、機關黨委、離退休干部管理處。

      10個事業單位包括:監測中心、預報中心、地震應急中心、信息中心、西部強震預測研究室、黃土地震工程研究室、國家陸地搜尋與救護基地管理中心、機關服務中心、行政執法監察總隊、震害防御中心。

      6個中心地震臺站包括:蘭州觀象臺、嘉峪關中心地震臺、張掖中心地震臺、平涼中心地震臺、天水中心地震臺、隴南中心地震臺。

      二、2018年度部門決算報表

      表一:收入支出決算總表

                                                                           公開01表

                                                           2018年度    金額單位:萬元

      收                                     入

      支                                  出

      項               目

      行次

      金額

      項                目

      行次

      金額

      欄次


      1

      欄次


      2

      一、財政撥款收入

      1

      6,086.00

      一、一般公共服務支出

      28


      二、上級補助收入

      2


      二、外交支出

      29


      三、事業收入

      3


      三、國防支出

      30


      四、經營收入

      4


      四、公共安全支出

      31


      五、附屬單位上繳收入

      5


      五、教育支出

      32


      六、其他收入

      6


      六、科學技術支出

      33



      7


      七、文化體育與傳媒支出

      34



      8


      八、社會保障和就業支出

      35



      9


      九、醫療衛生與計劃生育支出

      36



      10


      十、節能環保支出

      37



      11


      十一、城鄉社區支出

      38



      12


      十二、農林水支出

      39



      13


      十三、交通運輸支出

      40



      14


      十四、資源勘探信息等支出

      41



      15


      十五、商業服務業等支出

      42



      16


      十六、金融支出

      43



      17


      十七、援助其他地區支出

      44



      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      45

      2,066.12


      19


      十九、住房保障支出

      46



      20


      二十、糧油物資儲備支出

      47



      21


      二十一、其他支出

      48

      41.15


      22



      49


      本年收入合計

      23

      6,086.00

      本年支出合計

      50

      2,107.27

      用事業基金彌補收支差額

      24


      結余分配

      51


      年初結轉和結余

      25

      8,161.86

      年末結轉和結余

      52

      12,140.59


      26



      53


      總              計

      27

      14,247.86

      總                計

      54

      14,247.86

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

      表二:收入決算表

                                                                                               公開02表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      項                         目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      6,086.00

      6,086.00






      220

      國土海洋氣象等支出

      5,996.00

      5,996.00






      22004

      地震事務

      5,996.00

      5,996.00






      2200404

        地震監測

      666.00

      666.00






      2200407

        地震應急救援

      80.00

      80.00






      2200409

        防震減災信息管理

      4,800.00

      4,800.00






      2200410

      防震減災基礎管理

      200.00

      200.00






      2200450

        地震事業機構

      250.00

      250.00






      229

      其他支出

      90.00

      90.00






      22999

      其他支出

      90.00

      90.00






      2299901

        其他支出

      90.00

      90.00






      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

      表三:支出決算表

                                                                                               公開03表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      項                                目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      2,107.27


      2,107.27




      220

      國土海洋氣象等支出

      2,066.12


      2,066.12




      22004

      地震事務

      2,066.12


      2,066.12




      2200404

        地震監測

      851.94


      851.94




      2200407

        地震應急救援

      98.52


      98.52




      2200409

        防震減災信息管理

      492.21


      492.21




      2200450

        地震事業機構

      330.56


      330.56




      2200499

        其他地震事務支出

      292.89


      292.89




      229

      其他支出

      41.15


      41.15




      22999

      其他支出

      41.15


      41.15




      2299901

        其他支出

      41.15


      41.15




      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                                               公開04表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      收     入

      支     出

      項                目

      行次

      金額

      項                目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄                次


      1

      欄                次


      2

      3

      4

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      6,086.00

      一、一般公共服務支出

      28




      二、政府性基金預算財政撥款

      2


      二、外交支出

      29





      3


      三、國防支出

      30





      4


      四、公共安全支出

      31





      5


      五、教育支出

      32





      6


      六、科學技術支出

      33





      7


      七、文化體育與傳媒支出

      34





      8


      八、社會保障和就業支出

      35





      9


      九、醫療衛生與計劃生育支出

      36





      10


      十、節能環保支出

      37





      11


      十一、城鄉社區支出

      38





      12


      十二、農林水支出

      39





      13


      十三、交通運輸支出

      40





      14


      十四、資源勘探信息等支出

      41





      15


      十五、商業服務業等支出

      42





      16


      十六、金融支出

      43





      17


      十七、援助其他地區支出

      44





      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      45

      2,018.87

      2,018.87



      19


      十九、住房保障支出

      46





      20


      二十、糧油物資儲備支出

      47





      21


      二十一、其他支出

      48

      41.15

      41.15


      本年收入合計

      22

      6,086.00

      本年支出合計

      49

      2,060.02

      2,060.02


      年初財政撥款結轉和結余

      23

      6,858.99

      年末財政撥款結轉和結余

      50

      10,884.97

      10,884.97


        一般公共預算財政撥款

      24

      6,858.99


      51




        政府性基金預算財政撥款

      25



      52





      26



      53




      總計

      27

      12,944.99

      總計

      54

      12,944.99

      12,944.99


      注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
          2.若本表中政府性基金預算財政撥款為空,請填寫“0”。

      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                               公開05表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      項                                            目

      本年支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄                                               

      1

      2

      3

      合                                               計

      2,060.02


      2,060.02

      220

      國土海洋氣象等支出

      2,018.87


      2,018.87

      22004

      地震事務

      2,018.87


      2,018.87

      2200404

        地震監測

      851.94


      851.94

      2200406

        地震災害預防

      0.00


      0.00

      2200407

        地震應急救援

      51.43


      51.43

      2200409

        防震減災信息管理

      492.21


      492.21

      2200450

        地震事業機構

      330.56


      330.56

      2200499

        其他地震事務支出

      292.73


      292.73

      229

      其他支出

      41.15


      41.15

      22999

      其他支出

      41.15


      41.15

      2299901

        其他支出

      41.15


      41.15

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                               公開06表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      人員經費

      公用經費

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出


      302

      商品和服務支出


      310

      其他資本性支出


      30101

        基本工資


      30201

        辦公費


      31001

        房屋建筑物購建


      30102

        津貼補貼


      30202

        印刷費


      31002

        辦公設備購置


      30103

        獎金


      30203

        咨詢費


      31003

        專用設備購置


      30104

        其他社會保障繳費


      30204

        手續費


      31005

        基礎設施建設


      30106

        伙食補助費


      30205

        水費


      31006

        大型修繕


      30107

        績效工資


      30206

        電費


      31007

        信息網絡及軟件購置更新


      30108

        機關事業單位基本養老保險繳費


      30207

        郵電費


      31008

        物資儲備


      30109

        職業年金繳費


      30208

        取暖費


      31009

        土地補償


      30199

        其他工資福利支出


      30209

        物業管理費


      31010

        安置補助


      303

      對個人和家庭的補助


      30211

        差旅費


      31011

        地上附著物和青苗補償


      30301

        離休費


      30212

        因公出國(境)費用


      31012

        拆遷補償


      30302

        退休費


      30213

        維修(護)費


      31013

        公務用車購置


      30303

        退職(役)費


      30214

        租賃費


      31019

        其他交通工具購置


      30304

        撫恤金


      30215

        會議費


      31020

        產權參股


      30305

        生活補助


      30216

        培訓費


      31099

        其他資本性支出


      30306

        救濟費


      30217

        公務接待費


      304

      對企事業單位的補貼


      30307

        醫療費


      30218

        專用材料費


      30401

        企業政策性補貼


      30308

        助學金


      30224

        被裝購置費


      30402

        事業單位補貼


      30309

        獎勵金


      30225

        專用燃料費


      30403

        財政貼息


      30310

        生產補貼


      30226

        勞務費


      30499

        其他對企事業單位的補貼


      30311

        住房公積金


      30227

        委托業務費


      307

      債務利息支出


      30312

        提租補貼


      30228

        工會經費


      30701

        國內債務付息


      30313

        購房補貼


      30229

        福利費


      30707

        國外債務付息


      30314

        采暖補貼


      30231

        公務用車運行維護費


      399

      其他支出


      30315

        物業服務補貼


      30239

        其他交通費用


      39906

        贈與


      30399

        其他對個人和家庭的補助支出


      30240

        稅金及附加費用








      30299

        其他商品和服務支出





      人員經費合計


      公用經費合計


      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

      本部門2018年度無財政安排的基本支出經費預算,故一般公共財政撥款基本支出為零。

      表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                                                               公開07表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      預算數

      決算數

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      0.2





      0.2

      0.18





      0.18

      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

      表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                               公開08表

                                                                 2018年度    金額單位:萬元

      項                             目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合                            計















      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

      2018年度本部門無財政安排的政府性基金預算,故收支為零。

      三、2018年度部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      本部門2018年度收入總計14,247.86萬元,其中:財政撥款收入6,086.00萬元,年初結轉結余8,161.86萬元,支出總計 14,247.86萬元,其中本年支出2,107.27萬元,年末結轉結余12,140.59萬元。與2017年決算數相比,收入增加4,463.46萬元、增長45.62%,支出增加4,463.46萬元、增長 45.60%,主要原因是省財政對我省防震減災事業的投入加大,政府對防震減災事業發展的關注度逐步提高,同時也推動了本部門事業發展水平和能力的提高。

      本部門2018年度收入合計 6,086.00萬元,其中:財政撥款收入6,086.00萬元,占100.00%。

      本部門2018年度支出合計 2,107.27萬元,其中: 項目支出2,107.27萬元,占100.00%;

      本部門2018年度年末結轉和結余12,140.59萬元,較上年增加3,978.73萬元,主要原因是業務類項目尚未完工,款項未支付完畢,造成年末結轉結余資金較大。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2018年度財政撥款收入6,086.00萬元,較上年決算數增加 -60.00萬元,增長 -0.98%。主要原因是本年度基本建設項目前期經費撥款較上年減少60.00萬元。較年初預算數增加 90.00萬元,增長1.5%,主要原因是年中追加安排了基本建設前期經費支出預算90.00萬元。

      本部門2018年度財政撥款支出 2,060.02萬元,較上年決算數增加519.31萬元,增長33.71%。較年初預算數增加 -9,732.42萬元,增長-82.53%,主要原因是行政事業類項目預付專用設備款,按合同約定次年驗收結算;基本建設項目臺站選址因季節因素,執行進度緩慢。

      本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:國土海洋氣象等支出2,018.87萬元,占98.00%,較年初預算數增加-9,641.42萬元,主要行政事業類項目預付專用設備款,按合同約定次年驗收結算;其他支出41.15萬元,占2.00%,較年初預算數增加-91.00萬元,主要原因是基本建設項目臺站選址季節因素,執行進度緩慢。

      (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2018年度無財政安排的基本支出經費預算,故一般公共財政撥款基本支出為零。

      四、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費支出總額情況

      2018年度本部門“三公”經費支出共計0.18萬元,較年初預算增加-0.02萬元,主要原因是厲行節約,較上年支出數增加0.18萬元,主要為康縣寧強5.3級地震應急現場發生的工作餐。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2018年度本部門因公出國(費用0.00萬元,公務車購置費0.00萬元,公務車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.18萬元,費用支出年初預算增加-0.02萬元,主要原因是厲行節約,較上年支出數增加0.18萬元,主要為康縣寧強5.3級地震應急現場發生的工作餐。

      五、政府性基金預算收支情況說明
          2018年度本部門無財政安排的政府性基金預算,故收支為零。

      六、其他需要說明的事項

      (一) 機關運行經費情況:2018年本部門無財政安排的行政經費預算,故行政運行經費為零。

              (二) 國有資產占用情況:截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中:副部(?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車2018年封存未使用。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (三) 政府采購支出情況:2018年本部門財政撥款支出無政府采購。

      (四)預算績效管理情況:2018年本部門未開展預算績效管理。

      七、專業名詞解釋。

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

      (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

      (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

      (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

      (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。


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